2025年度審計服務(wù)采購項目院內(nèi)集體談價邀請公告
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******醫(yī)院(采購人)擬對?我院2025年度審計服務(wù)采購項目?采用集體談價方式進行采購,特邀請符合本次采購要求的供應(yīng)商參加本項目談價。
一、響應(yīng)須知
******醫(yī)院2025年度審計服務(wù)采購項目
(二)采購最高限價:1.0萬元
(三)評標方式:院內(nèi)集體談價,進行兩輪報價,第二輪報價不得高于第一輪報價,以現(xiàn)場第二輪報價結(jié)果價格最低者為中選供應(yīng)商,如存在不唯一最低價,采取隨機抽取的形式產(chǎn)生中選供應(yīng)商。
(四)投標資料要求(密封并加蓋鮮章):
1.廉潔承諾書(詳見附件)。
2.營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。
3.響應(yīng)供應(yīng)商的法定代表人證明資料。
4.法人委托代表人進行投標的授權(quán)書。
5.法定代表人及被授權(quán)人身份證復(fù)印件(含聯(lián)系方式)。
6.報價表。
7.滿足本談價邀請公告“二、服務(wù)內(nèi)容;三采購項目要求”的承諾函(格式自擬)。
8.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的承諾函(格式自擬)
二、服務(wù)內(nèi)容
******醫(yī)院2025年度財務(wù)會計報告審計
******醫(yī)院2025******醫(yī)院2025年資產(chǎn)總值約8.4億元。乙方通過執(zhí)行審計工作,出具年度財務(wù)報告審計報告。
2.2025******醫(yī)院會計制度和財務(wù)管理制度,財務(wù)收支的真實性、合法性和效益情況。
3.乙方通過執(zhí)行審計工作,對財務(wù)報告的下列方面發(fā)表審計意見:(1)財務(wù)報表是否按照《政府會計制度》的規(guī)定編制;(2)財務(wù)報表是否在所有重大方面公允反映甲方的財務(wù)狀況、運營成果和現(xiàn)金流量。
******醫(yī)院2025年度財務(wù)收支審計
******醫(yī)院2025年度財務(wù)收支情況進行審計。根據(jù)審計結(jié)果,出具管理建議書。
2.審計范圍:(1)收入是否真實。(2)支出是否合法、合規(guī)。(3)??钍欠駥S?。(4)各項收支是否嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定。(5)各種往來款項是否真實,有無長期掛賬和單位資金被其他單位和個人長期占用的問題。(******醫(yī)院資產(chǎn)處置是否符合相關(guān)規(guī)定、程序是否合法、合規(guī)。(8)相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)控制度是否科學(xué)、完備,執(zhí)行是否有效,是否存在風險。
3.重點審計以下內(nèi)容:(1)“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費、差旅費、住房公積金、通訊費、工會經(jīng)費、維護費等費用支出是否合規(guī)合法;(2)醫(yī)院對外經(jīng)濟合作業(yè)務(wù)管理情況;(3)藥品和衛(wèi)生材料采購管理情況;(4)設(shè)備、物資的采購管理情況;(5)基建工程項目管理情況;(6)固定資產(chǎn)和存貨管理是否規(guī)范。
******醫(yī)院2025年度內(nèi)部控制及風險管理審計報告
******醫(yī)院2025年度內(nèi)部控制情況進行審計。根據(jù)審計結(jié)果,出具內(nèi)部控制及風險管理審計報告。
2.審計目的和內(nèi)容:
(1)預(yù)算管理情況。包括在預(yù)算編制過程中單位內(nèi)部各部門間溝通協(xié)調(diào)是否充分,預(yù)算編制與資產(chǎn)配備是否相結(jié)合、與具體工作是否相對應(yīng);是否按照批復(fù)的額度和開支范圍執(zhí)行預(yù)算,進度是否合理,是否存在無預(yù)算、超預(yù)算支出等問題。
(2)收支管理情況。包括收入是否實現(xiàn)歸口管理,是否按照規(guī)定及時向財會部門提供收入的有關(guān)憑據(jù),是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等;發(fā)生支出事項時是否按照規(guī)定審核各類憑據(jù)的真實性、合法性,是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形。
(3)政府采購管理情況。包括是否按照預(yù)算和計劃組織政府采購業(yè)務(wù);是否按照規(guī)定組織政府采購活動和執(zhí)行驗收程序;是否按照規(guī)定保存政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)檔案。
(4)資產(chǎn)管理情況。包括是否實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責任;是否定期對資產(chǎn)進行清查盤點,對賬實不符的情況及時進行處理;是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)。
(5)建設(shè)項目管理情況。包括是否按照概算投資;是否嚴格履行審核審批程序;是否建立有效的招投標控制機制;是否按照規(guī)定保存相關(guān)檔案并及時辦理移交手續(xù)。
(6)合同管理情況。包括是否實現(xiàn)合同歸口管理;是否明確應(yīng)簽訂合同的經(jīng)濟活動范圍和條件;是否有效監(jiān)控合同履行情況,是否建立合同糾紛協(xié)調(diào)機制。
(四)資陽市精神殘疾康復(fù)中心2025年度財務(wù)會計報告審計
1.審計目標:對資陽市精神殘疾康復(fù)中心2025年度的財務(wù)會計報告進行審計。資陽市精神殘疾康復(fù)中心2025年度資產(chǎn)總值約為545萬元。乙方通過執(zhí)行審計工作,每年出具財務(wù)報告審計報告。
2.2025******醫(yī)院會計制度和財務(wù)管理制度,財務(wù)收支的真實性、合法性和效益情況。
3.乙方通過執(zhí)行審計工作,對財務(wù)報告的下列方面發(fā)表審計意見:(1)財務(wù)報表是否按照《政府會計制度》的規(guī)定編制;(2)財務(wù)報表是否在所有重大方面公允反映甲方的財務(wù)狀況、運營成果和現(xiàn)金流量。
(五)資陽市精神殘疾康復(fù)中心2025年度財務(wù)收支審計
1.審計目標:對甲方委托安排的資陽市精神殘疾康復(fù)中心2025年度每年的財務(wù)收支情況分別進行審計。根據(jù)審計結(jié)果,每年出具管理建議書。
2.審計范圍:(1)收入是否真實。(2)支出是否合法、合規(guī)。(3)??钍欠駥S?。(4)各項收支是否嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定。(5)各種往來款項是否真實,有無長期掛賬和單位資金被其他單位和個人長期占用的問題。(******醫(yī)院資產(chǎn)處置是否符合相關(guān)規(guī)定、程序是否合法、合規(guī)。(8)相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)控制度是否科學(xué)、完備,執(zhí)行是否有效,是否存在風險。
3.重點審計以下內(nèi)容:(1)“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費、差旅費、住房公積金、通訊費、工會經(jīng)費、維護費等費用支出是否合規(guī)合法;(2)醫(yī)院對外經(jīng)濟合作業(yè)務(wù)管理情況;(3)藥品和衛(wèi)生材料采購管理情況;(4)設(shè)備、物資的采購管理情況;(5)基建工程項目管理情況;(6)固定資產(chǎn)和存貨管理是否規(guī)范。
(六)資陽市精神殘疾康復(fù)中心2025年度內(nèi)部控制及風險管理審計報告
1.審計目標:對甲方委托安排的資陽市精神殘疾康復(fù)中心2025年度內(nèi)部控制情況進行審計。根據(jù)審計結(jié)果,出具內(nèi)部控制及風險管理審計報告。
2.審計目的和內(nèi)容:
(1)預(yù)算管理情況。包括在預(yù)算編制過程中單位內(nèi)部各部門間溝通協(xié)調(diào)是否充分,預(yù)算編制與資產(chǎn)配備是否相結(jié)合、與具體工作是否相對應(yīng);是否按照批復(fù)的額度和開支范圍執(zhí)行預(yù)算,進度是否合理,是否存在無預(yù)算、超預(yù)算支出等問題。
(2)收支管理情況。包括收入是否實現(xiàn)歸口管理,是否按照規(guī)定及時向財會部門提供收入的有關(guān)憑據(jù),是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等;發(fā)生支出事項時是否按照規(guī)定審核各類憑據(jù)的真實性、合法性,是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形。
(3)政府采購管理情況。包括是否按照預(yù)算和計劃組織政府采購業(yè)務(wù);是否按照規(guī)定組織政府采購活動和執(zhí)行驗收程序;是否按照規(guī)定保存政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)檔案。
(4)資產(chǎn)管理情況。包括是否實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責任;是否定期對資產(chǎn)進行清查盤點,對賬實不符的情況及時進行處理;是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)。
(5)建設(shè)項目管理情況。包括是否按照概算投資;是否嚴格履行審核審批程序;是否建立有效的招投標控制機制;是否按照規(guī)定保存相關(guān)檔案并及時辦理移交手續(xù)。
(6)合同管理情況。包括是否實現(xiàn)合同歸口管理;是否明確應(yīng)簽訂合同的經(jīng)濟活動范圍和條件;是否有效監(jiān)控合同履行情況,是否建立合同糾紛協(xié)調(diào)機制。
三、采購項目要求
(一)審計地點:采購人指定地點。
(二)項目擬派人員要求:在派出的審計人員當中至少有1-2名取得5年以上注冊會計師資格證的人員參與審計工作,科學(xué)合理組合審計組,有效保證審計工作質(zhì)量。
四、付款方式
******醫(yī)院于成交供應(yīng)商完成本項目審計工作并出具審計報告,審計報告通過采購人驗收后,采購人向成交供應(yīng)商支付合同總價。
五、報名及相關(guān)要求
報名時間:2026年3月4日—2026年3月10日。
報名方式:填寫報名表發(fā)送至QQ郵箱:******。?
??未在規(guī)定時間內(nèi)提交《報名表》將不能參與該項目談價。
六、資料遞交截止時間、集體談價時間和地點
時間:2026年3月11日15:00;
地點:四川省資陽市雁江區(qū)康樂南路203******醫(yī)院(新區(qū))五號樓4樓會議室。
注:本項目不接受郵寄資料,請各服務(wù)商到現(xiàn)場遞交相應(yīng)資料。響應(yīng)文件必須在截止時間前送達。逾期送達、未密封和標注錯誤的響應(yīng)文件,采購人恕不接收。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個工作日
八、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:唐老師?
聯(lián)系電話:******
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附件:
******醫(yī)院
2025年度審計服務(wù)采購項目院內(nèi)集體談價報名表
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報名信息:
公司名稱 | 法定代表人 | 授權(quán)代表 | 聯(lián)系方式 | 備注 |
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******醫(yī)院
2026年??月???日
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附件:
廉潔承諾書?
????為了全面貫徹落實中共中央辦******管理局《關(guān)于開展治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項工作的實施意見》及省衛(wèi)生廳治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項工作培訓(xùn)會議精神,結(jié)合資陽市精神
******醫(yī)院反商業(yè)賄賂工作實際,依法保護雙方在藥品、醫(yī)用設(shè)備、醫(yī)用耗材等購銷活動中的合法權(quán)益,承諾如下:
????一、進一步統(tǒng)一思想,充分認識開展治理商業(yè)賄賂專項治理的重要性、緊迫性和必要性。
????******醫(yī)院開展自查自糾工作,積極配合對相關(guān)醫(yī)務(wù)人員的商業(yè)賄賂行為進行查處。
????******醫(yī)院。
????四、不向藥品、醫(yī)用設(shè)備、醫(yī)用耗材等購銷人員給予各種名義的財物或回扣。
????五、不向從事藥品、醫(yī)用設(shè)備、醫(yī)用耗材等相關(guān)活動的人員給予開單費、臨床促銷費、宣傳費、勞務(wù)費、統(tǒng)方費等費用。
????******醫(yī)院相關(guān)人員報銷電話費、娛樂費、差旅費、餐費等應(yīng)由本人支付的各種費用。
????七、不組織甲方相關(guān)人員參加國內(nèi)外旅游、座談會、學(xué)術(shù)會等活動。
????八、不向甲方相關(guān)人員贈送各種實物及有價證券。
????******醫(yī)院臨床科室進行藥品、醫(yī)用設(shè)備、醫(yī)用耗材的廣告宣傳。
????******醫(yī)院及其相關(guān)人員進行商業(yè)賄賂。
????******醫(yī)院所有的采購活動。
????******醫(yī)院可直接在雙方購銷款中扣除。
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承諾公司:(蓋章)
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